三、生產排程單之審核及簽名之內控流程:
內控流程
職稱
審核及監督事項
第一順位
主辦生管員
第二順位
生管部主管或廠長
第三順位
主辦業務員
1 、審核生產排程單之預計完工日是否不大於訂單預計交貨日。 2 、觀察生管員及其主管是否均已簽名。 3 、盤點已核准之客戶訂單是否均已被生管部列入生產排程單,若未被列入,則應追問生管部查明原因。 4、簽名負責後,保留生產排程單之業務聯後按序存檔。
第四順位
倉管員
1 、觀察送來之生產排程單上是否前三順位均已簽名,若未簽名,則應退回補正。 2 、核對生產排程明細表上所扣除之現有庫存量、在途進貨量、在途完工量、前訂單未出貨量等是否確實,若不確實則需查明原因,追溯源頭更正之。
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