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帥將資訊 > 系統流程圖 > 11.生產日報輸入、列印、簽審及核准之內控流程:
11.生產日報輸入、列印、簽審及核准之內控流程
一、生產日報之意義:生產日報就是廠內製造命令單的施工記錄。記載某一生產線、某一製程或某一車間工人之生產製令單號、生產數量、製品之品名規格、使用機台,所花費之工機、機時以及機器或員工因各種異常狀況而未能投入生產之工時及機時etc。若屬委外的製令單則無須輸入生產日報,而係另執行委外完工驗收輸入之程式,記載委外加工最終之施工結果。

二、生產日報之功用及重要性:
(一)統計每一製令單之實際工時及機時,據以和標準工時、機時作比較,求得每一制令、每一產品、每一制程、每一生產線之超耗人時、機時及每一制令之生產達成率(效率),而後據以彙總至每一產品、每一制程、每一生產線之生產達成率(效率)。據以作為製造部生產績效考核之依據。
(二)生產日報之實際工時、機時資料,乃據以分攤每一制令單之直接人工成本及製造費用的重要分攤基礎之一,所以生產日報幾乎是成本會計的核心。
(三)生產日報可記載機具的異常原因及機時(異常原因例如,機器故障、停工待料、產能不足、換模換線、會議及訓練etc),可以自動統計機具稼動率之分析報表及未稼動原因之各種原因分析表。此外,人員的異常原因及工時,則可以自動統計各種未生產原因分析表。
(四)生產日報的某產品製造實際工時及機時須反饋給品號基本資料檔的標準工時及機時,若產品或製程所訂的標準工時及機時與實際生產情形差異太大,則須修正產品或製程的標準工時或機時,再據以作為推估生產排程之依據,所以生產日報若不準,將來生產排程所依據標準工時或機時也不準,所排出來的生產計劃也不準;當然,此情況下,成本系統算出來的成本也不準。
(五)製程生產日報,更是實施製程管理成敗的關鍵。上製程的完工量,等於下製程的移入量。每一製程是否結案或未結案,完全依據製程生產日報的數據。當一筆製令單別的製程未全部結案,該筆製令在邏輯上,即難以作結案處理。此外,製程生產日報的完工量驗收頁籤則是導入製程檢驗(IPQC)之入口。
(六)追蹤生產進度:如果生產日報均據實輸入,則搜尋某一製令之領料單彙總、生產日報彙總,及完工單彙總,自然可清楚顯示該制令目前之施工程度及完工進度。

三、生產日報輸入之種類選擇:
(一)生產線生產日報輸入(製程管理不適用):主角是”生產線”,輸入每一筆生產日報時,當須指定製令別、產品別、機器別,但無法指定員工別,只能統計每一製令、每一機器、每一產品或每一生產線之工作效率,無法統計到每一員工之工作效率。
(二)員工生產日報輸入(製程管理不適用):主角是”員工”,輸入每一筆生產日報時,尚須指定製令別、產品別、生產線別及機器別,故可以統計出每一員工、每一產品、每一製令、每一機器,及每一生產線之生產效率。
(三)生產線製程日報輸入:啟用製程管理系統者適用,同(一)所述,但每一筆生產日報尚須指定”製程別 ”,故可以統計至製程生產效率。
(四)製程生產日報輸入:啟用製程管理系統者適用,主角是”製程”,但輸入每一筆生產日報時,除了無法指定員工別之外,其餘均可指定。
(五)員工製程生產日報輸入:啟用製程管理系統者適用,這是本系統最細的生產日報輸入法。

四、生產日報輸入之實施可行性評估:由於行業特性、產品特性、產品製造特性、產品製程多寡及順序性、生產週期長短、廠房空間配置、人員配置及企業管理文化等等因素均會影響ERP生產日報輸入之實施可行性,企業必須考慮本身的需要及狀況,再選定啟用那一種生產日報輸入法。生產日報可導出七種管理功能,如果管理者不在乎這些管理功能,那麼選擇不輸入生產日報也可以,此時,直接人工及製造費用之分攤便只能選擇下列基礎:領料成本或產量,而無法選擇按人時或機時作為分攤直接人工及製造費用之基礎。

狀況事項

生產線
日報

員工別
生產日報

生產線
製程日報

製程
生產日報

員工製程
生產日報

ERP所屬系統

製令系統

製令系統

製程系統

製程系統

製程系統

員工別計件工資推算功能

不可

不可

不可

集體計件工資推算功能

流水線生產型態

適用

不適用

適用

不適用

不適用

每人可獨立作業生產型態

適用

適用

適用

適用

適用

員工別生產效率及不良率統計

N

Y

N

N

Y

製程別生產效率及不良率統計

N

Y

N

N

Y

產品別、製令別、生產線或廠商生產效率及不良率統計

Y

Y

Y

Y

Y

製程品管輸入

N

N

Y

Y

Y

資料量大小

很大

數據資料是否需要透過人工彙總後再將彙總數據資料輸入ERP的生產日報中

五、報工制或日報制之選擇:
(一)所謂報工制是指本製程完工數量須即時移轉給下製程,並經下製程即時簽收交接之製程管理制度。交接及簽收時,須交待每一製令製程之良品數、不良數、報廢數、遺失損耗數及尚未移交數。採用此項制度時,本製程完工時,須即刻向車間報表員回報,車間報表員則即刻輸入生產日報,即刻列印製程移轉單供本製程及下製程人員移轉交接之用。
(二)所謂日報制是指由本製程完工後,自行於製令製程派工單之流程聯或本製程自留之製令製程派工單上記載本製程之完工良品數、不良品數、報廢數、損耗遺失數或未移出數。當日下班前再集中收繳給車間報表員輸入生產日報之制度。此制度即時性及勾稽性不足,但反應一般大部份工廠之管理實務。

六、各種生產日報輸入之內控流程

(一)員工製程日報輸入(採日報制)

內控流程

職稱

審核及監督事項

第一順位

生產部

生管部將已簽核製令單複印一份交給車間(製造部)。

第二順位

生產線車間報表員

車間報表員根據收到之製令製程單,依據可獨立作業之製程或個人將製令單複印成相對份數交派車間生產。但其中一份是充當製令製程的流程單並非給車間保存,而須隨實體物品之移交而移轉。

第三順位

本製程完工人員

上述可獨立作業之製程或個人將當天完工量、所耗工時、機時及機器或員工別之異常生產狀況,填註於該自留之製令製程單及隨物流傳之製令製程流程單上,或另外手工填寫作業日報清單,當本製程完工後,將實體物品移交給下製程車間人員時,應請下製程車間人員點交無誤後於製令單上該製程之移交量空格中簽字確認後,收回暫時保存,於下班或換班前,交付給車間報表員,自己須留底一份供核對他人評估之生產績效或計件工資金額正確性之用。

第四順位

下製程完工人員

下製程須點交上製程交來之實體物品數量,待完工後比照上述第三順位之內控規則,將實體物品及流程單移交至次一製程。從上一製程收取之實體物品數量與移交次一製程之實體物品數量若有差異,須註記是屬不良或報廢或損耗及其原因。最後製程完工,則繳入倉庫後,向倉管員取回一份”完工入庫單”,併同作業日報及製令製程單交付車間報表員。

第五順位

生產線車間報表員

車間報表員根據收到的各製程填註過的製令製程單、作業日報及完工入庫單,將上述員工製程生產資料輸入ERP的員工製程生產日報中,再列印當日員工製程生產日報或依據上述資料由電腦彙總之生產線或製程生產日報或達成率分析表連同前述資料一併呈給車間主管審核。

第六順位

車間主管

1、審核上述生產日報是否有遺漏或與當天生產狀況不符之處。
2、審核當天某員工已施工之多張製令製程單合計總人時、總機時合計是否等於當天該員工實際上班之總人時及總機時。

  1. 審核當天生產日報之多張製令製程單最後製程完工量,是否等於當日所收回完工入庫之完工量。
  2. 審核當日機器異常生產狀況,例如故障、停工待料、換線換時、產能不足、生產會議、教育訓練等因素是否正確填報。
  3. 審核ERP所彙算之當日生產線之生產達成率是否正常。

6、 審核ERP製令用料分析表之製令材料之超領料是否正常,是否辦理退料。
7、審核ERP製令工時異常表,查明實際工時超過標準工時之原因,是否正常、是否填報於生產日報之異常狀況資料。

      1. 進入ERP的製令製程維護程式觀察每一製令之製程是否正常結案或異常結案或未結案,是否與實際狀相符,以及本製程移交數量是否不大於預計生產量或前一製程轉來的數量。
      2. 審核製令是否按預計完工日完工,否則應立即反映給生管員。
      3. 以上均審核無誤,則將上述員工作業日報、已填註過之員工製令製程單、電腦列印之員工製程生產日報,及依據上述資料由電腦彙總之生產線或製程生產日報或達成率分析表、收回之完工單及製令製程流程單等依序存檔。若有發現問題,則彙總問題點清單,提交生產會議討論。

第七順位

生管部

須於事後複審第2~8點,找出問題供生產車間改進依據。

第八順位

會計部

結出成本後,在作成本檢查時亦可發現上述內控疏忽之處。彙列問題清單後,與生管部及車間開會討論,若屬內控規範不嚴謹,則修訂內控制度,若屬執行錯誤,則由車間主管宣導及督促改善。


(二)生產線製程日報輸入(採日報制)

內控流程

職稱

審核及監督事項

第一順位

生產部

生管部將已簽核製令單複印一份交給車間(製造部)。

第二順位

生產線車間報表員

車間報表員根據收到之製令製程單,依據可獨立作業之製程或個人將製令單複印成相對份數交派車間生產。但其中一份是充當製令製程的流程單並非給車間保存,而須隨實體物品之移交而移轉。

第三順位

本製程完工人員

上述可獨立作業之流水線、製程或個人將當天完工量、所耗工時、機時及機器或員工別之異常生產狀況,填註於該自留之製令製程單及隨物流傳之製令製程流程單上,或另外手工填寫作業日報清單,當本製程完工後,將實體物品移交給下製程車間人員時,應請下製程車間人員點交無誤後於製令單上該製程之移交量空格中簽字確認後,收回暫時保存。於下班或換班前,交付給車間報表員。

第四順位

下製程完工人員

下製程須點交上製程交來之實體物品數量,待完工後比照上述第三順位之內控規則,將實體物品及流程單移交至次一製程。從上一製程收取之實體物品數量與移交次一製程之實體物品數量若有差異,須註記是屬不良或報廢或損耗及其原因。最後製程完工,則繳入倉庫後,向倉管員取回一份”完工入庫單”,併同作業日報及製令製程單交付車間報表員。

第五順位

生產線車間報表員

車間報表員根據收到的填註過的製令製程單、作業日報及完工入庫單,統計該生產線本日已施工製令單之完工數量、人時、機時及機器或員工異常生產狀況,彙總成生產線製程生產日報,將上述生產線製程生產日報輸入ERP的生產線製程生產日報中,再列印當日生產日報匯總表連同前述資料一併呈給車間主管審核。

第六順位

車間主管

    1. 審核上述生產日報是否有遺漏或與當天生產狀況不符之處。
    2. 審核當天已施工之多張製令製程單合計總人時、總機時合計是否等於當天該生產線之總人時及總機時。

(生產線總人時=當日上工人數×每人應上工時數)
(生產線總機數=當日機台數×機台當日應開機時數)

    1. 審核當天生產日報之多張製令製程單最後製程完工量,是否等於當日所收回完工入庫之完工量。
    2. 審核當日機器異常生產狀況,例如故障、停工待料、換線換時、產能不足、生產會議、教育訓練等因素是否正確填報。
    3. 審核ERP所彙算之當日生產線之生產達成率是否正常。
    4. 審核ERP製令用料分析表之製令材料之超領料是否正常,是否辦理退料。
    5. 審核ERP製令工時異常表,查明實際工時超過標準工時之原因,是否正常、是否填報於生產日報之異常狀況資料。
    6. 進入ERP的製令製程維護程式觀察每一製令之製程是否正常結案或正常未結案,以及本製程移交數量是否不大於預計生產量或前一製程轉來的數量。
    7. 審核製令是否按預計完工日完工,否則應立即反映給生管員。
    8. 最後,於審核製令製程維護程式中,審核該製令單依實際狀況是否應予正常結案或異常結案,或未結案,不可與實際狀況不符。以上均審核無誤,則將上述作業日報、人工彙總之生產日報、ERP列印之生產日報、收回之完工單及製令製程流程單等依序存檔。若有發現問題,則彙總問題點清單,提交生產會議討論。

第七順位

生管部

須於事後複審第2~8點,找出問題供生產車間改進依據。

第八順位

會計部

結出成本後,在作成本檢查時亦可發現上述內控疏忽之處。彙列問題清單後,與生管部及車間開會討論,若屬內控規範不嚴謹,則修訂內控制度,若屬執行錯誤,則由車間主管宣導及督促改善。


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